馬鞍山市第二中學2014年部門預算情況
一、2014年馬鞍山市第二中學主要工作目標
主要目標:深入學習貫徹黨的十八大精神,全面推進《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的落實,堅持實施人才強校、質量立校、文化興校三大戰(zhàn)略,深入推進素質教育。抓住新一輪高中課改契機,加強課程建設,提升學校辦學質量。把立德樹人作為根本任務,努力辦好人民滿意的二中。
為實現上述目標,將重點做好以下工作:
以深化課程改革為抓手,以提高課堂教學質量為重點,繼續(xù)推進教育教學改革。
——轉變教學方式,打造以學生為主體的、生動活潑的生態(tài)課堂,構建具有二中特色的、以學生發(fā)展為本的課程體系。
——加強教師隊伍建設,轉變教學觀念和教學行為,提升專業(yè)素養(yǎng),促進專業(yè)成長,發(fā)揮教師在深化課程改革中的積極作用。
——堅持德育為首,實施主體性德育,推進學生自主管理,提高學生綜合素質,建設自主、自律的學生文化。
——規(guī)范辦學行為,堅持多元化辦學,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,轉變學校發(fā)展方式,走內涵式發(fā)展之路。
——推進校園文化建設,提升學校的辦學理念和核心價值追求,努力把二中辦成師生的精神家園。
主要目標初步安排為::深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真學習和貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》,深入貫徹國家、省、市教育工作會議精神,全面落實市委七屆十四次會議精神,以辦人民滿意的教育為宗旨,堅持實施人才強校、質量立校、文化興校三大戰(zhàn)略,拓展新思路,促進新發(fā)展,進一步提升學校教育內涵和教育質量。
二、2014年馬鞍山市第二中學預算編制的指導思想
全面貫徹黨的十八大精神,以科學發(fā)展為主題,圍繞“項目提速、工作提效”,認真貫徹落實市委市政府決策部署,積極推進財稅體制改革,為穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生提供堅實保障。加強全口徑預算管理,健全政府預算體系,進一步調整和優(yōu)化支出結構,統(tǒng)籌安排政府財力,集中財力辦大事,切實保障和改善民生,進一步深化預算編制改革和制度創(chuàng)新,積極推進預算信息公開,建立強有力的預算約束機制,提高預算編制的科學化精細化水平。
三、2014年馬鞍山市第二中學預算編制工作重點
(一)完善全口徑預算管理,加大五項預算統(tǒng)籌力度。
(二)堅持厲行節(jié)約,努力降低行政成本。
(三)規(guī)范事業(yè)單位經費供給方式,進一步擴大花錢買服務范圍。
(四)加強非稅收入管理,嚴格執(zhí)行收支脫鉤。
(五)規(guī)范基本支出供給政策,提高部門履職保障水平。
(六)進一步完善“開門辦預算”機制,提高民主理財水平。
(七)細化預算編制,提高年初預算到位率。
(八)嚴格政府采購預算編制,提高采購預算的完整性。
(九)強化績效目標管理,提高財政資金使用效益。
(十)穩(wěn)妥推進預算信息公開,提高部門預算透明度。
四、2014年馬鞍山市第二中學收支預算安排情況
2014年馬鞍山市第二中學部門預算總收入3156.34萬元,其中:公共預算撥款2365.34萬元,專戶管理非稅收入791萬元(學費和住宿費);支出預算3156.34萬元,當年預算收支平衡。其中:基本支出2488.93萬元,用于保障日常人員經費和商品服務支出等,含工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出;項目支出667.41萬元,用于教育工作任務、教育改革發(fā)展支出的經費需要。全年預算支出按功能科目分類為:基本支出2488.93萬元,占78.90%,行政事業(yè)性項目支出為667.41萬元,占21.20%。項目支出含師生保險、宿舍管理經費、教學經費、教科研經費、國際交流合作辦學項目、維修改造建設費用等。
附表:表一、2014年部門預算收支總表
表二、2014年部門可支配收入預算總表
表三、2014年部門組織收入計劃表
表一、2014年部門預算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收 入 類 | 支 出 類 | |||
收 入 項 目 | 預算數 | 支 出 項 目 | 預算數 | |
一、預算撥款 | 2365.34 | 一、基本支出 | 2488.93 | |
公共預算撥款 | 2365.34 | 在職人員支出 | 2383.72 | |
行政事業(yè)性收費收入 | 離退休人員支出 | 1.12 | ||
罰沒收入 | 對個人和家庭補助支出 | 22.97 | ||
專項收入 | 定額公用支出 | 81.12 | ||
預算管理其它非稅收入 | 二、項目支出和其他支出 | 667.41 | ||
政府性基金收入 | 行政事業(yè)性項目 | 667.41 | ||
二、專戶管理非稅收入 | 791.00 | 發(fā)改委安排基建項目 | ||
三、其他非稅收入 | 其他基本建設項目 | |||
上級補助收入 | 支農項目 | |||
附屬單位上繳收入 | 應用技術研發(fā)項目 | |||
經營收入 | 城市維護費 | |||
其他收入 | 排污費支出 | |||
教育附加支出 | ||||
四、上年結余 | 中小企業(yè)專項 | |||
上年結余(一般) | 上繳上級支出 | |||
上年結余(基金) | 對附屬單位補助支出 | |||
其他支出 | ||||
三、本年結余 | ||||
收 入 總 計 | 3156.34 | 支 出 總 計 | 3156.34 | |
表二、2014年部門可支配收入預算總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位名稱(收入項目名稱) | 合計 | 預算撥款 | 專戶管理非稅收入 | 其它非稅收入 | 上年結余 | |||||||||||||
小計 | 公共預算撥款 | 行政事業(yè)性收費收入 | 罰沒收入 | 專項收入 | 預算管理的其他非稅收入 | 政府性基金收入 | 小計 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 經營收入 | 其他收入 | 小計 | 上年結余(一般) | 上年結余(基金) | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
合計 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
市教育局 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
二中 | 3156.34 | 2365.34 | 2365.34 | 791.00 | ||||||||||||||
表三、2014年部門組織收入計劃表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
單位名稱(收入項目名稱) | 合計 | 應繳預算收入 | 專戶管理非稅收入 | 其他非稅收入 | 2013年預計征收數 | ||||||||||
小計 | 行政事業(yè)性收費收入 | 罰沒收入 | 專項收入 | 預算管理的其他非稅收入 | 政府性基金收入 | 小計 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 經營收入 | 其他收入 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合計 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
市教育局 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
二中 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
專戶管理非稅收入 | 791.00 | 791.00 | 809.00 | ||||||||||||
學費 | 772.00 | 772.00 | 790.00 | ||||||||||||
住宿費 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||