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    馬鞍山二中2014年預算公示表

    發(fā)布時間:2014-10-14來源:閱讀次數:

    馬鞍山市第二中學2014年部門預算情況

    一、2014年馬鞍山市第二中學主要工作目標

    主要目標:深入學習貫徹黨的十八大精神,全面推進《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的落實,堅持實施人才強校、質量立校、文化興校三大戰(zhàn)略,深入推進素質教育。抓住新一輪高中課改契機,加強課程建設,提升學校辦學質量。把立德樹人作為根本任務,努力辦好人民滿意的二中。

    為實現上述目標,將重點做好以下工作:

    以深化課程改革為抓手,以提高課堂教學質量為重點,繼續(xù)推進教育教學改革。

    ——轉變教學方式,打造以學生為主體的、生動活潑的生態(tài)課堂,構建具有二中特色的、以學生發(fā)展為本的課程體系。

    ——加強教師隊伍建設,轉變教學觀念和教學行為,提升專業(yè)素養(yǎng),促進專業(yè)成長,發(fā)揮教師在深化課程改革中的積極作用。

    ——堅持德育為首,實施主體性德育,推進學生自主管理,提高學生綜合素質,建設自主、自律的學生文化。

    ——規(guī)范辦學行為,堅持多元化辦學,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,轉變學校發(fā)展方式,走內涵式發(fā)展之路。

    ——推進校園文化建設,提升學校的辦學理念和核心價值追求,努力把二中辦成師生的精神家園。

     主要目標初步安排為::深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真學習和貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》,深入貫徹國家、省、市教育工作會議精神,全面落實市委七屆十四次會議精神,以辦人民滿意的教育為宗旨,堅持實施人才強校、質量立校、文化興校三大戰(zhàn)略,拓展新思路,促進新發(fā)展,進一步提升學校教育內涵和教育質量。

    二、2014年馬鞍山市第二中學預算編制的指導思想

    全面貫徹黨的十八大精神,以科學發(fā)展為主題,圍繞“項目提速、工作提效”,認真貫徹落實市委市政府決策部署,積極推進財稅體制改革,為穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生提供堅實保障。加強全口徑預算管理,健全政府預算體系,進一步調整和優(yōu)化支出結構,統(tǒng)籌安排政府財力,集中財力辦大事,切實保障和改善民生,進一步深化預算編制改革和制度創(chuàng)新,積極推進預算信息公開,建立強有力的預算約束機制,提高預算編制的科學化精細化水平。

    三、2014年馬鞍山市第二中學預算編制工作重點

    (一)完善全口徑預算管理,加大五項預算統(tǒng)籌力度。

    (二)堅持厲行節(jié)約,努力降低行政成本。

    (三)規(guī)范事業(yè)單位經費供給方式,進一步擴大花錢買服務范圍。

    (四)加強非稅收入管理,嚴格執(zhí)行收支脫鉤。

    (五)規(guī)范基本支出供給政策,提高部門履職保障水平。

    (六)進一步完善“開門辦預算”機制,提高民主理財水平。

    (七)細化預算編制,提高年初預算到位率。

    (八)嚴格政府采購預算編制,提高采購預算的完整性。

    (九)強化績效目標管理,提高財政資金使用效益。

    (十)穩(wěn)妥推進預算信息公開,提高部門預算透明度。

    四、2014年馬鞍山市第二中學收支預算安排情況

    2014年馬鞍山市第二中學部門預算總收入3156.34萬元,其中:公共預算撥款2365.34萬元,專戶管理非稅收入791萬元(學費和住宿費);支出預算3156.34萬元,當年預算收支平衡。其中:基本支出2488.93萬元,用于保障日常人員經費和商品服務支出等,含工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出;項目支出667.41萬元,用于教育工作任務、教育改革發(fā)展支出的經費需要。全年預算支出按功能科目分類為:基本支出2488.93萬元,占78.90%,行政事業(yè)性項目支出為667.41萬元,占21.20%。項目支出含師生保險、宿舍管理經費、教學經費、教科研經費、國際交流合作辦學項目、維修改造建設費用等。

     

    附表:表一、2014年部門預算收支總表

             表二、2014年部門可支配收入預算總表

             表三、2014年部門組織收入計劃表

     表一、2014年部門預算收支總表
    單位:萬元
                                                     
                       預算數                    預算數
    一、預算撥款 2365.34 一、基本支出 2488.93
        公共預算撥款 2365.34     在職人員支出 2383.72
        行政事業(yè)性收費收入       離退休人員支出 1.12
        罰沒收入       對個人和家庭補助支出 22.97
        專項收入        定額公用支出 81.12
        預算管理其它非稅收入   二、項目支出和其他支出 667.41
        政府性基金收入       行政事業(yè)性項目 667.41
    二、專戶管理非稅收入 791.00     發(fā)改委安排基建項目  
    三、其他非稅收入       其他基本建設項目  
        上級補助收入       支農項目  
        附屬單位上繳收入       應用技術研發(fā)項目  
        經營收入       城市維護費  
        其他收入       排污費支出  
            教育附加支出  
    四、上年結余        中小企業(yè)專項  
        上年結余(一般)       上繳上級支出  
        上年結余(基金)       對附屬單位補助支出  
            其他支出  
        三、本年結余  
           
                      3156.34 支   出   總   計 3156.34

    表二、2014年部門可支配收入預算總表
    單位:萬元
    單位名稱(收入項目名稱) 合計 預算撥款 專戶管理非稅收入 其它非稅收入 上年結余  
    小計 公共預算撥款 行政事業(yè)性收費收入 罰沒收入 專項收入 預算管理的其他非稅收入 政府性基金收入 小計 上級補助收入 附屬單位上繳收入 經營收入 其他收入 小計 上年結余(一般) 上年結余(基金)
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    合計 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
    市教育局 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
      二中 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                

    表三、2014年部門組織收入計劃表
    單位:萬元
    單位名稱(收入項目名稱) 合計 應繳預算收入 專戶管理非稅收入 其他非稅收入 2013年預計征收數  
    小計 行政事業(yè)性收費收入 罰沒收入 專項收入 預算管理的其他非稅收入 政府性基金收入 小計 上級補助收入 附屬單位上繳收入 經營收入 其他收入    
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
    合計 791.00             791.00           809.00  
    市教育局 791.00             791.00           809.00  
      二中 791.00             791.00           809.00  
          專戶管理非稅收入 791.00             791.00           809.00  
          學費 772.00             772.00           790.00  
          住宿費 19.00             19.00           19.00  

     

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